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2021年度365bet网络娱乐_0365cc彩票APP官方版下载_365账号怎么注册住建局部门预算
目录
第一部分部门概况…………………………………
一、部门主要职责……………………………………
二、部门预算单位构成………………………………
三、部门主要工作任务………………………………
第二部分2021年度部门预算表………………………
一、收支预算总表……………………………………
二、收入预算总表……………………………………
三、支出预算总表……………………………………
四、财政拨款收支预算总表…………………………
五、一般公共预算拨款支出预算表…………………
六、政府性基金拨款支出预算表……………………
七、一般公共预算支出经济分类情况表……………
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………
十、部门专项资金管理清单目录……………………
第三部分2021年度部门预算情况说明…………
一、预算收支总体情况………………………………
二、一般公共预算拨款支出情况………………………
三、政府性基金预算拨款支出情况……………………
四、财政拨款预算基本支出情况………………………
五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………
六、预算绩效目标情况…………………………………
七、其他重要事项说明…………………………………
第四部分名词解释…………………………………
第一部分部门概况
一、部门主要职责
(一)贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策,承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订并组织实施住房和城乡建设地方性实施意见(办法)和政策,研究提出全市住房和城乡建设重大问题的政策建议;指导全市住房和城乡建设行政执法、执法监督和稽查工作。
(二)承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任。拟订全市住房保障相关政策并指导实施;拟订全市城镇住房保障发展规划和年度计划并监督实施;拟订全市保障性住房规划及政策,会同有关部门做好中央、省、市有关保障性住房资金安排,指导和监督县(市、区)组织实施;负责市本级住房保障建设管理工作。
(三)承担推进全市住房制度改革的责任。拟订全市住房政策;指导全市住房建设和住房制度改革;拟订全市住房建设规划并指导实施;负责市本级住房制度改革工作。
(四)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门拟订全市房地产市场监管政策并监督执行;拟订房地产业的行业发展规划和产业政策;拟订房地产开发与交易、房屋权属管理、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、国有土地上房屋征收的制度并监督执行,会同有关部门管理和发布房地产开发、交易信息。
(五)拟订全市城乡市政公用事业的发展规划和政策并指导实施。指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理;指导和协调城市道路、隧道、桥梁、路灯、供水、节水、排水、燃气、生活污水(垃圾)处理、环卫、城建档案等工作;指导和管理城市地铁、轨道交通的建设。
(六)拟订全市风景名胜区、城市园林绿化政策并指导实施。负责国家级、省级以上风景名胜区的审核上报;指导全市城市规划区内的园林绿化和风景名胜区建设管理工作;负责实施和指导市本级园林绿化工作。
(七)承担规范和指导全市村镇建设的责任。拟订全市村庄和小城镇建设政策并指导实施;指导农村住房建设;指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作;配合指导村镇规划的编制、实施。
(八)承担规范全市工程建设标准体系的责任。指导和监督工程建设标准及定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息。
(九)负责指导和监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为工作。指导和管理全市建筑活动;指导和监督房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动;拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业中长期发展规划、改革方案、产业政策、制度并监督执行;拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督执行;负责全市建材行业管理和散装水泥、新型建筑材料管理工作。
(十)承担监督指导全市房屋建筑工程和市政公用设施建设质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建设监理、建筑施工安全生产和竣工验收备案的政策、制度并监督执行;组织或参与工程质量、安全事故的调查处理;拟订建筑业、勘察设计咨询业的技术政策并指导实施;指导和管理房屋建筑和市政公用设施工程的抗震设防。
(十一)承担推进全市绿色建筑、建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订绿色建筑及建筑节能的政策、规划并监督实施;指导组织实施重大建筑节能项目,推进城镇生活减排。
(十二)开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作,组织协调本市建筑企业参与港澳台、国际工程承包和建筑劳务合作。
(十三)承办市委、市政府的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,2021年部门包括13个机关行政处(科)室及14个下属单位,其中:列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
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财政核拨 (行政) |
34 |
32 |
|
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财政核拨(参公) |
9 |
8 |
|
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财政核拨(参公) |
9 |
6 |
|
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财政核拨(事业) |
3 |
3 |
|
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财政核拨(事业) |
5 |
4 |
|
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财政核拨(事业) |
21 |
21 |
|
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财政核拨(事业) |
4 |
2 |
|
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财政核拨(事业) |
5 |
5 |
|
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财政核拨(事业) |
4 |
3 |
|
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财政核拨(事业) |
5 |
4 |
|
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财政核拨(事业) |
7 |
6 |
|
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财政核拨(事业) |
3 |
1 |
|
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财政核拨(事业) |
21 |
18 |
|
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财政核拨(事业) |
6 |
5 |
|
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财政核拨(事业) |
3 |
3 |
三、部门主要工作任务
2021年是“十四五”开局之年,住建系统将严格按照全省城市和农村建设工作会议要求,以及市委、市政府工作部署,一如既往担当实干、砥砺奋进,主要从5个方面做好2021年工作,为“十四五”规划开好局、起好步奠定坚实基础。
(一)推进城乡建设品质提升。聚集群众期盼,大力实施城市更新和乡村建设行动,针对城乡建设的短板,推进完善城乡基础设施公共服务功能,实施一批城市更新和老旧小区、街区、老城区改造、生活污水垃圾处理、城市排水防涝及黑臭水体治理等项目,积极提升居住品质、交通品质、水环境品质、风貌品质、管理品质提升,打造一批城市更新、街区建设的样板工程。中心城区将加快推进连城路二三期及周边道路、东侨路等市政道路,东湖明月公园、大寨溪公园、郊野公园等园林绿化设施建设,开展重点路段立面整治提升工作,提高城区重点道路两侧建筑物外立面美化效果。2021年,全市计划新改建排水管网160公里以上、供水管网80公里以上,新增公共停车泊位2000个以上。
(二)抓好房地产市场稳定和住房保障工作。继续保持市场的平稳健康发展,促进房地产市场逐步走向价格合理、供求平衡、预期平稳的健康发展状态。强化房地产市场监管,着力防范化解市场风险,梳理排查房地产风险项目,做好房地产领域维稳工作,完成房地产投资240亿元。计划新开工人才公寓350套,新建(筹集)市场化租赁住房500套,政策性租赁住房600套,计划发放租赁住房补贴389户,加快建设棚改安置房和保障房续建项目5933套,加快完善已建成保障房和棚改安置房小区基础配套设施,形成有效供应,进一步改善城镇居民住房条件。
(三)扶持建筑业发展壮大。深入贯彻落实《关于进一步支持建筑业发展壮大的九条意见(修订)》,规范建筑市场秩序,完善招投标制度机制,推动建筑业高质量发展。加大我市龙头骨干建筑业企业扶持力度,推进装配式建筑基地建设,积极推广装配式建筑。着力规范建筑市场秩序,保障建筑工人合法权益。全年预计完成建筑业产值238亿元,同期比增10%左右,增加值同期比增7%左右。
(四)提升乡村面貌品质和历史文化保护水平。启动实施农村人居环境整治提升五年行动,2021年新建乡镇污水配套管网30公里,推动屏南县、古田县等闽江流域县实施并完成县域为单位乡镇污水设施“打包”统一实施工作;开展360个以上行政村农房整治,完成既有农房整治1.45万栋,逐步消除农房“高大裸空”现象;集中力量打造1个“崇尚集约建房”示范县,1个集镇环境整治示范,1个新时代农村社区建设示范;推动各县(市、区)开展1条以上历史文化街区和传统街巷保护,开展6个历史文化名镇名村及传统村落重点改善提升项目,持续打造一批历史文化保护示范镇(村)。
(五)深化工程建设监管体系改革。增强城市安全韧性,深入推进城市建设安全整治三年行动和房屋结构安全专项治理三年行动,进一步提高行业监管能力,规范建筑市场秩序,完善招投标制度机制。完善工程质量安全监管,严格监督执法,创新市场机制。扎实开展安全隐患排查治理,强化危大工程管控,坚决遏制群死群伤事故发生。全面推行建机一体化企业信息化管理,夯实安全生产基础。
第二部分2021年度部门预算表
一、收支预算总表
|
附表1 |
|
|
|
|
2021年度收支预算总表 |
|||
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
收入项目类别 |
预算数 |
支出项目类别 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
4423.21 |
一、基本支出 |
1262 |
|
二、基金预算财政拨款 |
5800.00 |
人员支出 |
1123.28 |
|
三、财政专户拨款 |
|
对个人和家庭补助支出 |
6.00 |
|
四、单位其他收入 |
|
公用支出 |
132.72 |
|
五、单位结余结转资金 |
|
二、项目支出 |
8961.21 |
|
收入合计 |
10223.21 |
支出合计 |
10223.21 |
|
附件2 2021年度收入预算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称 |
资金来源 |
|||||
|
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
财政专户拨款 |
单位其他收入 |
单位结余结转资金 |
||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
10223.21 |
4423.21 |
5800 |
|
|
|
|
407001001 |
365bet网络娱乐_0365cc彩票APP官方版下载_365账号怎么注册住房和城乡建设局机关本级 |
9452.34 |
3652.34 |
5800 |
|
|
|
|
407001003 |
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22.13 |
22.13 |
|
|
|
|
|
407001004 |
365bet网络娱乐_0365cc彩票APP官方版下载_365账号怎么注册村镇建设发展中心 |
36.53 |
36.53 |
|
|
|
|
|
407001005 |
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29.1 |
29.1 |
|
|
|
|
|
407001009 |
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147.19 |
147.19 |
|
|
|
|
|
407001010 |
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65.61 |
65.61 |
|
|
|
|
|
407001012 |
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24.79 |
24.79 |
|
|
|
|
|
407001014 |
365bet网络娱乐_0365cc彩票APP官方版下载_365账号怎么注册住房保障中心 |
35.29 |
35.29 |
|
|
|
|
|
407001015 |
365bet网络娱乐_0365cc彩票APP官方版下载_365账号怎么注册消防与化工工程技术中心 |
13.12 |
13.12 |
|
|
|
|
|
407002 |
365bet网络娱乐_0365cc彩票APP官方版下载_365账号怎么注册房地产发展中心 |
71.8 |
71.8 |
|
|
|
|
|
407003 |
365bet网络娱乐_0365cc彩票APP官方版下载_365账号怎么注册建设工程造价站 |
86.69 |
86.69 |
|
|
|
|
|
407004 |
365bet网络娱乐_0365cc彩票APP官方版下载_365账号怎么注册建设工程质量安全站 |
145 |
145 |
|
|
|
|
|
407005 |
365bet网络娱乐_0365cc彩票APP官方版下载_365账号怎么注册散装水泥和新型建材发展中心 |
65.23 |
65.23 |
|
|
|
|
|
407001007 |
365bet网络娱乐_0365cc彩票APP官方版下载_365账号怎么注册人民防空执法队 |
18.94 |
18.94 |
|
|
|
|
|
407001008 |
365bet网络娱乐_0365cc彩票APP官方版下载_365账号怎么注册人防指挥所保障中心 |
9.45 |
9.45 |
|
|
|
|
二、收入预算总表
三、支出预算总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、财政拨款收支预算总表
|
附表4 |
|
|
|
|
2021年度财政拨款收支预算总表 |
|||
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
收入项目类别 |
预算数 |
支出项目类别 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
4423.21 |
一、基本支出 |
1262 |
|
二、基金预算财政拨款 |
5800 |
人员支出 |
1123.28 |
|
|
|
对个人和家庭补助支出 |
6 |
|
|
|
公用支出 |
132.72 |
|
|
|
二、项目支出 |
8961.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
10223.21 |
支出合计 |
10223.21 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
|
附表5 |
|
|
|
|
|
2021年度一般公共预算拨款支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中: |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
4423.21 |
1262 |
3161.21 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.31 |
3.31 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.9 |
0.9 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
126.6 |
126.6 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.74 |
11.74 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.02 |
0.02 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.39 |
29.39 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
32.54 |
32.54 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.49 |
15.49 |
|
|
2120101 |
行政运行(城乡社区管理事务) |
487.34 |
487.34 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事务(城乡社区管理事务) |
278.3 |
|
278.3 |
|
2120105 |
工程建设标准规范编制与监管 |
70 |
47.5 |
22.5 |
|
2120106 |
工程建设管理 |
117.25 |
83.04 |
34.21 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
818.43 |
331.23 |
487.2 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
2339 |
|
2339 |
|
2210201 |
住房公积金 |
92.9 |
92.9 |
|
六、政府性基金拨款支出预算表
|
附表6 |
|
|
|
|
|
2021年度政府性基金拨款支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中: |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
5800 |
|
5800 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
2300 |
|
2300 |
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
3319 |
|
3319 |
|
2121402 |
代征手续费 |
105 |
|
105 |
|
2300408 |
城乡社区 |
76 |
|
76 |
七、一般公共预算支出经济分类情况表
|
|
|
|
|
2021年度一般公共预算支出经济分类情况表 |
||
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合 计 |
4423.21 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1123.28 |
|
302 |
商品和服务支出 |
132.72 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
309 |
资本性支出(基本建设) |
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
311 |
对企业补助(基本建设) |
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
|
399 |
其他支出 |
3161.21 |
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表
|
附表8 |
|
|
|
2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 |
||
|
|
单位:万元 |
|
|
科目 |
科目名称 |
预算数 |
|
合 计 |
1262 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1123.28 |
|
30101 |
基本工资 |
414.69 |
|
30102 |
津贴补贴 |
140.02 |
|
30103 |
奖金 |
14.85 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
153.33 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
126.6 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.74 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
61.93 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
15.49 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4 |
|
30113 |
住房公积金 |
92.9 |
|
30114 |
医疗费 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
87.73 |
|
302 |
商品和服务支出 |
132.72 |
|
30201 |
办公费 |
9.8 |
|
30202 |
印刷费 |
9.54 |
|
30203 |
咨询费 |
7 |
|
30204 |
手续费 |
0.55 |
|
30205 |
水费 |
|
|
30206 |
电费 |
|
|
30207 |
邮电费 |
23.11 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
30211 |
差旅费 |
4.17 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
2.3 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
30215 |
会议费 |
3.6 |
|
30216 |
培训费 |
3.2 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.8 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
30226 |
劳务费 |
5.12 |
|
30227 |
委托业务费 |
9 |
|
30228 |
工会经费 |
5.82 |
|
30229 |
福利费 |
1.69 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.75 |
|
30239 |
其他交通费用 |
38.18 |
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30240 |
税金及附加费用 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
5.09 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
6 |
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30301 |
离休费 |
|
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30302 |
退休费 |
0.86 |
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30303 |
退职(役)费 |
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30304 |
抚恤金 |
|
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30305 |
生活补助 |
2.83 |
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30306 |
救济费 |
|
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30307 |
医疗费补助 |
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30308 |
助学金 |
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30309 |
奖励金 |
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30310 |
个人农业生产补贴 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.31 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
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附表9 |
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2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
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单位:万元 |
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项目 |
预算数 |
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合计 |
5.75 |
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1、因公出国(境)费用 |
0 |
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2、公务接待费 |
3.8 |
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3、公务用车购置及运行费 |
1.95 |
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其中:(1)公务用车运行费 |
1.95 |
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(2)公务用车购置费 |
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十、部门专项资金管理清单目录
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附表10 |
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2021年度部门专项资金管理清单目录 |
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单位:万元 |
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主管部门名称 |
专项资金立项项目名称 |
立项依据 |
执行年限 |
资金拼盘 |
资金分配办法及支出标准 |
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小计 |
一般公共财政预算 |
政府性基金预算 |
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365bet网络娱乐_0365cc彩票APP官方版下载_365账号怎么注册住房和城乡建设局 |
2021年省级保障性安居工程老旧小区改造补助资金 |
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1 |
2339 |
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2339 |
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第三部分2021年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况
按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年部门收入预算为10223.21万元,比上年增加2028.77万元,主要原因是老旧小区改造、污水处理厂补助资金。其中:一般公共预算拨款4423.21万元,基金预算财政拨款5800.00万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算10223.21万元,比上年增加2028.77万元,其中:人员支出1123.28万元,对个人和家庭补助支出6万元,公用支出132.72万元,项目支出8961.21万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2021年度一般公共预算拨款支出4423.21万元,比上年增加2362.77万元,主要原因是原由政府性基金安排的支出转为由一般公共预算拨款,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)2080501(归口管理的行政单位离退休)3.31万元。主要用于行政单位离退休人员工资支出。
(二)2080502(事业单位离退休)0.9万元。主要用于事业单位退休人员公用经费支出。
(三)2080505(机关事业单位养老保险缴费支出)126.6万元。主要用于在编人员的机关社保支出。
(四)2080506(机关事业单位职业年金缴费支出)11.74万元。主要用于2021年度在职转退休人员职业年金支出。
(五)2080599(其他行政事业单位离退休支出)0.02万元。主要用于事业单位离退休支出。
(六)2101101(行政单位医疗)29.39万元。主要用于行政单位人员医疗保险支出。
(七)2101102(事业单位医疗)32.54万元。主要用于事业单位人员医疗保险支出。
(八)2101103(公务员医疗补助)15.49万元。主要用于在编人员的医疗补助支出。
(九)2120101(行政运行(城乡社区管理事务))421.87万元。主要用于单位在职人员工资及公用经费等支出。
(十)2120102(一般行政管理事务(城乡社区管理事务))278.3万元。主要用于房地产交易管理中心人员工资及党建经费
(十一)2120105(工程建设标准规范编制与监管)70万元。主要用于工程造价管理站人员经费、公用经费及业务经费支出。
(十二)2120106(工程建设管理)117.25万元。主要用于工程质量监督站人员经费及公用经费、专项业务经费支出。
(十三)2120199(其他城乡社区管理事务支出)790.39万元。主要用于事业单位人员基本工资、基础性绩效、奖励性绩效、定额公用经费及年休未休报酬、加班误餐补贴、返退散装水泥和新墙材专项资(基)金等。
(十四)2210108(老旧小区改造)2339万元。主要为省厅提前下达用于老旧小区改造补助资金。
(十五)2210201(住房公积金)92.9万元。主要用于行政及事业单位人员住房公积金支出。
(十六)2030603(人民防空) 该项目资金及使用用途属于涉密,不宜公开。
三、政府性基金预算拨款支出情况
2021年度政府性基金支出5800万元,比上年减少334万元,主要原因将其他城市基础设施配套费安排的支出转为一般公共预算支出,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)2121399(其他城市基础设施配套费安排的支出)2300万元。主要用于城建计划项目前期经费支出。
(二)2121401(污水处理设施建设和运营)3319万元。主要用于东区污水厂和贵岐山污水、污水管网支出。
(三)2121402(代征手续费)105万元。主要为中闽水务污水代征手续费返还支出。
(四)2300408(城乡社区)76万元。主要用于北区污水厂区补助款
四、财政拨款预算基本支出情况
2021年度财政拨款基本支出1262万元,其中:
(一)人员经费1129.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费132.72万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
2021年预算安排0万元。与上年减少(增加)0万元,降低(增长)0%,主要原因是:本年度无预算安排。
(二)公务接待费
2021年预算安排3.8万元。与上年增减金额为0万元,主要用于公务事务接待活动等方面的接待活动。与上年持平。
(三)公务用车购置及运行费
2021年预算安排1.95万元,其中:公车运行费1.95万元,与上年相比减少12.93万元。降低86.89%,主要原因是:按市政府要求,“过紧日子”,压缩经费。
六、预算绩效目标情况
(一)绩效目标设置情况
2021年365bet网络娱乐_0365cc彩票APP官方版下载_365账号怎么注册市住建局共设置19个项目绩效目标,分别是 房屋结构安全隐患排查工作经费50万元、污水处理厂运行经费3019万元、房地产交易中心人员及工作经费195万元、房地产交易中心人员及工作经费45万元(从基础设施配套费转为一般预算支出)、党建工作经费2万元、提前下达2021年省级保障性安居工程老旧小区改造补助资金1408万元、提前下达2021年省级保障性安居工程老旧小区改造补助资金931万元、住建管理业务经费354万元(从基础设施配套费转为一般预算支出)、城区污水管网和中途提升泵站运营维护费300万元、保障房及公租房业务专项经费81.3万元、中闽水务污水处理费代征手续费105万元、北区污水厂运行补助经费76万元、城建基础设施建设资金300万元、城建计划安排项目建设经费2000万元、住建管理业务经费4万元、造价站业务经费22.5万元、建设工程质量安全监督业务经费34.21万元、365bet网络娱乐_0365cc彩票APP官方版下载_365账号怎么注册散装水泥和新型建材发展中心工作经费34.2万元、365bet网络娱乐_0365cc彩票APP官方版下载_365账号怎么注册散装水泥和新型建材发展中心专项资(基)金返退款300万元。共涉及财政拨款资金9261.21万元。
(二)绩效目标表及说明
1.部门业务费绩效目标表
部门业务费即专项工作经费,我单位开展的部门业务费绩效目标表详见附件:2021年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。
2.部门专项资金绩效目标表
部门专项资金即部门发展性项目支出和社会事业发展专项支出,我单位开展的部门专项资金绩效目标表详见附件:2021年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。
3.有关情况说明:无。
七、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2021年365bet网络娱乐_0365cc彩票APP官方版下载_365账号怎么注册住房和城乡建设局部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出99.23万元,比2020年减少3.3万元,主要原因是压缩经费。
(二)政府采购情况
2021年365bet网络娱乐_0365cc彩票APP官方版下载_365账号怎么注册住房和城乡建设局部门政府采购预算总额9.61万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.61万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2020年底,365bet网络娱乐_0365cc彩票APP官方版下载_365账号怎么注册住房和城乡建设局部门本级及所属的预算单位共有车辆10辆,其中:省部级干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车4辆,特种专业技术用车6辆,其他用车××辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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